第一部分单位(部门)概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、国有资产占有情况说明
三、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
四、扶贫项目及资金使用情况说明
五、举借债务公开情况说明。
第四部分名词解释
第五部分2023年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算财政拨款支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
林芝市信访局概况
一、部门预算单位构成
我局为一级预算单位,核定行政编制9个,事业编制2个,期末实有行政16人,事业2人。
二、部门职责和机构设置
贯彻执行国家和自治区、林芝市关于信访工作的方针、政策和法律法规;宣传和贯彻落实国务院《信访条例》(国务院令第431号);起草有关信访工作的地方性法规草案;增强信访工作的预见性和针对性。
(二)负责处理群众来信,接待群众来访;向市委、人大、政府、政协反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。
(三)负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项;负责向各县(区)各部门转办、交办信访事项;督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。
(四)负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。
(五)负责协调跨县、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全市信访工作;总结推广各县(区)各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(六)承担市信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
(七)承办市委市政府交办的其他事项
(二)机构设置。
根据上述职责,林芝市信访局内设机构3个(正科级)办公室(政工人事科)、信访业务科、督查督办科;
人员编制情况:市信访局机关行政编制9人,事业编制2人。其中:县级领导职数3名,内设机构科级领导职数5名;实有行政人员16人,工人2人。
第二部分
2023年度部门预算安排情况说明
一、2023年度部门预算收支总体情况说明。
(一)部门预算收入增加情况说明
我部门本年收入总计680.45万元,本年部门预算收入680.45万元,一般公共预算拨款680.45万元;较2022年减少44.57万元,减幅6.15%,主要是人员减少及增资经费、定制费等项目经费,同时相较于2023年减少人员1人。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出680.45万元,其中,工资支出为385.07万元,养老56.48万元,医保27.18万元,公补6.37万元,住房保障支出为46.21万元,其他社保0.52万元,其他工资福利27.12万元,伙食补助12.96万元个人和家庭补助1.02万元,公用经费23.82万元,项目经费93.7万元。
二、2023年度一般公共预算财政拨款收支情况说明。
(一)财政拨款按照支出功能分类的情况说明
本年度其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出为385.07万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出56.48万元,行政单位医疗补助27.18万元,公务员医疗补助6.37万元,其他社保保险支出0.52万元、住房公积金46.21万元。
(二)财政拨款按照支出经济科目分类的情况说明
一般公共预算基本支出,按照政府预算经济分类情况,2023年度本单位机关工资福利支出为385.07万元,占总支出的43.41%(其中,工资奖金津补贴支出为290.91万元,社会保障缴费支出为0.52万元,医疗卫生支出33.55万元,住房公积金支出为46.21万元,伙食费12.96万元,其他工资福利支出为27.12万元);机关商品服务支出为23.82万元,占总支出的3.5%(其中,办公经费支出为5.5万元,公务接待支出为0.5万元,电费1.57万元,邮电费用3.14万元,差旅费0.57万元,工会经费7.94万元,福利费0.11万元,残疾人保障金4.5万元;项目支出为93.7万元,占总支出的13.77%.
三、2023年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)2022年、2023年“三公”经费预算对比表
单位:万元
项目 |
2022年 |
2023年 |
增减数 |
公务接待费 |
2.98 |
0.5 |
2.48 |
公务用车运行维护费 |
10.3 |
15 |
-5 |
(二)因我单位没有因公出国(境)人员,故年初预算中无此项经费列支。
(三)2023年我局无公务用车购置预算支出,。
第三部分
其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
我部门2023年度没有安排政府采购预算。
二、国有资产占有情况说明
截止2023年12月31日,我单位总资产为658.61万元,主要包括银行存款2.95万元;固定资产原值655.66万元(净值346.83万元);2023年,固定资产与去年相比减少了11.22万元,比上年度减少了1.68%。
三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
四、扶贫项目及资金使用情况说明。
我部门没有扶贫项目及扶贫资金。
五、举借债务公开情况说明。
我部门不存在举借债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。
友情链接: 国家信访局
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