林芝市信访局

政府信息公开

林芝市信访局2022年度预算公开

发布时间:2022-01-25   浏览次数:   【字体:

林芝市信访2022年度预算公开

第一部分单位(部门)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有情况说明

三、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

四、扶贫项目及资金使用情况说明

五、举借债务公开情况说明。

第四部分名词解释

第五部分2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

林芝市信访局概况

一、部门预算单位构成

我局为一级预算单位,核定行政编制9个,事业编制2个,期末实有行政15人,事业1人。

二、部门职责和机构设置

贯彻执行国家和自治区、林芝市关于信访工作的方针、政策和法律法规;宣传和贯彻落实国务院《信访条例》(国务院令第431号);起草有关信访工作的地方性法规草案;增强信访工作的预见性和针对性。

(二)负责处理群众来信,接待群众来访;向市委、人大、政府、政协反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

(三)负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项;负责向各县(区)各部门转办、交办信访事项;督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

(四)负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

(五)负责协调跨县、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全市信访工作;总结推广各县(区)各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)承担市信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(七)承办市委市政府交办的其他事项

(二)机构设置。

根据上述职责,林芝市信访局内设机构3个(正科级)办公室(政工人事科)、信访业务科、督查督办科;

人员编制情况:市信访局机关行政编制9人,事业编制2人。其中:县级领导职数3名,内设机构科级领导职数5名;实有行政人员15人,工人1人。

第二部分

2022年度部门预算安排情况说明

一、2022年度部门预算收支总体情况说明。

(一)部门预算收入增加情况说明

我部门本年收入总计675.02万元,本年部门预算收入675.02万元,一般公共预算拨款625.02万元;上年结转一般公共预算拨款50万元。较2021年增加209.78万元,增幅45%,主要是新增人员经费、第三方评估经费、制服定制费等项目经费,同时相较于2021年新增人员3。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出675.02万元,其中,一般公共服务支出为524.45万元,社会保障和就业支出为60.62万元,医疗卫生支出为39.83万元,住房保障支出为49.56万元,其他社保保险支出0.56万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款收支情况说明。

(一)财政拨款按照支出功能分类的情况说明

本年度其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出为524.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出60.62万元,行政单位医疗补助32.96万元,公务员医疗补助6.87万元,其他社保保险支出0.56万元、住房公积金49.56万元。

(二)财政拨款按照支出经济科目分类的情况说明

一般公共预算基本支出,按照政府预算经济分类情况,2022年度本单位机关工资福利支出为580.76万元,占总支出的86%(其中,工资奖金津补贴支出为412.96万元,社会保障缴费支出为60.62万元,医疗卫生支出39.83万元,住房公积金支出为49.56万元,伙食费6.84万元,其他工资福利支出为10.39万元);机关商品服务支出为40.94万元,占总支出的6.06%(其中,办公经费支出为0.66万元,公务接待支出为2.98万元,公务用车运行支出为10.3万元,维修维护费支出为0.31万元,水费0.27万元,电费1.10万元,邮电费用1.77万元,取暖费0.37万元,差旅费13.96万元,工会经费8.5万元,福利费0.25万元,印刷费0.31万元,其他商品和服务支出为0.16万元);项目支出为52.3万元,占总支出的7.74%.

三、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2022年度没有政府性基金安排的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)2021年、2022年“三公”经费预算对比表

单位:万元

项目

2021年

2022年

增减数

公务接待费

2.51

2.98

+0.47

公务用车运行维护费

8.88

10.3

+1.42

(二)因我单位没有因公出国(境)人员,故年初预算中无此项经费列支。

(三)2022年我局无公务用车购置预算支出,。

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

我部门2022年度没有安排政府采购预算。

二、国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日,我局固定资产原值,其中越野车2,轿车1辆。

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门无重点项目预算。

四、扶贫项目及资金使用情况说明。

我部门没有扶贫项目及扶贫资金。

五、举借债务公开情况说明

我部门不存在举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。

附件:2022年预算部门预算草案报表1

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